WULANDARI, PUTRI DWI (2024) ANALISIS DAMPAK INTERNAL AUDIT DALAM PENGELOLAAN PERSEDIAAN PADA PT. MUARA DUA PALEMBANG. S-1 thesis, 021008 Universitas Tridinanti Palembang.
Text (BAB I)
BAB I PUTRI.pdf Download (745kB) |
|
Text (BAB II)
BAB II PUTRI-dikompresi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (113kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
BAB III PUTRI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (70kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
BAB IV PUTRI-dikompresi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (143kB) | Request a copy |
|
Text (BAB V)
BAB V PUTRI-dikompresi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (21kB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAK Putri Dwi Wulandari, Analisis Dampak Internal Audit Dalam Pengelolaan Persediaan pada PT. Muara Dua Palembang, ( Dibawah Bimbingan Ibu Sonang P.P. M.M.,Ak.CA dan Bapak Febransyah SE.M.M. ) Setiap perusahaan pasti bertujuan untuk menghasilkan laba optional agar dapat mempertimbankan kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu unsur yang paling aktif dalam perusahaan dagang adalah persediaan. Penelitian ini dilakukan di PT. Muara Dua Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa dampak internal audit dalam pengelolaan persediaan di perusahaan yang diobservasi sudah berlangsung baik atau belum. Pada penelitian ini digunakan data primer. Data primer berupa hasil wawancara dengan pihak terkait di PT. Muara Dua Palembang dan mengumpulkan dokumentasi mengenai gambaran umum perusahaan, sejarah perusahaan, dan ketentuan ketetapan tentang audit internal. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan penelitian kepustakaan serta dokumentasi. Populasi dan sampel disini adalah perusahaan PT. Muara Dua Palembang dan sampling disini menggunakan teknik sampling purposive dan teknik analisis data yang digunkan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan masih terdapat kelemahan pada pengendalian inter, yang dimana masih terdapat selisih pada pencatatan persediaannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit internal pada PT. Muara Dua Palembang sudah berperan dalam melakukan audit, hal ini dapat dilihat dari tujuan audit, penerapan audit, serta dampak internal audit. Kata Kunci : Audit Internal, pengelolaan, persediaan, selisih.
Item Type: | Thesis (S-1) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Ms Putri Dwi Wulandari Putri |
Date Deposited: | 03 Apr 2024 04:32 |
Last Modified: | 03 Apr 2024 04:32 |
URI: | http://repository.univ-tridinanti.ac.id/id/eprint/8250 |
Actions (login required)
View Item |