ANALISIS AUDIT INTERNAL DALAM RANGKAPENCAPAIAN TUJUAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Wanimbo, Mikira (2022) ANALISIS AUDIT INTERNAL DALAM RANGKAPENCAPAIAN TUJUAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG. S-1 thesis, 021008-Universitas Tridinanti Palembang.

[img] Text (BAB I)
MIKIRA W2-1-22_merged.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] Text (BAB II)
MIKIRA W-23-53.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (706kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
MIKIRA W-54-59.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (340kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
MIKIRA W-60-92.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (939kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
MIKIRA W-93-94.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (213kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Mikira Wanimbo, “ANALISIS AUDIT INTERNAL DALAM RANGKA PENCAPAIN TUJUAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG” Dibawah bimbingan Ibu Kusminaini Armin, SE., MM dan Ibu Shelly Farida Tobing SE., M. Ak Penelitian ini Bagaimana Audit Internal Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Good Corporate Governance Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui dan memahami penerapan Good Corporate Governance di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian komparatif karena penelitian ini bertujuan menganalisa Audit Internal dalam Rangka Pencapaian Tujuan Good Corporate Governance Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. Variabel dan indikator yang digunakan adalah audit internal dengan indikator pokok-pokok pelaksanaan audit internal, prinsip dasar “Internal Audit Charter” yang terdiri dari tugas dan tanggung jawab indikator internal, prinsip dasar audit internal, kegiatan audit internal, hubungan dengan komite audit. Komite audit dengan indikator piagam komite audit yang terdiri dari tugas tanggung jawab dan wewenang komite audit, kegiatan komite audit, hubungan komite audit dengan dewan komisaris dan hubungan auditor internal. Data yang digunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi Teknik Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan pelaksanaan Audit Internal yang terkait dengan Goog Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Komite Audit dan Audit Internal mendukung pencapaian tujuan penerapan tata kelola perusahaan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Item Type: Thesis (S-1)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions: Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi
Depositing User: Ms Mikira Wanimbo
Date Deposited: 20 Oct 2022 10:59
Last Modified: 20 Oct 2022 10:59
URI: http://repository.univ-tridinanti.ac.id/id/eprint/6035

Actions (login required)

View Item View Item